内部控制制度及审计、采购比价审计与固定资产投资审计务实培训班-林炳发 内容介绍:
一、内部控制制度及其审计
1、国外内部控制理论研究最新成果介绍(含COSO报告、萨班斯法案对内部控制及其审计提出的要求)
2、国内内部控制相关“法规”介绍(含财政部发布实施的内部会计控制规范)
3、案例分析1:国内企业制定的内部控制制度介绍
4、《内部审计具体准则第5号—内部控制审计》等内部控制审计规范及注册会计师审计、政府审计内部制审计规范解读
5、案例分析:国内企业(世界500强)内部审计部门提供的内部控制审计案例分析
6、总结:内部审计人员如何开展内部控制审计工作
二、企业采购比价审计
1、比价采购、比价采购审计产生与发展简介
2、比价采购相关制度解读
(1)政府集中采购等相关文件解读
(2)《国有工业企业物资采购管理暂行规定》(国家经贸委令第9号)
(3)国务院办公厅关于转发《国家经贸委国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范(试行)》的通知(国办发[2000]64号)
(4)《内部会计控制规范—采购与付款》等内部会计控制规范解读
(5)案例分析1:××股份有限公司制定的《原材料辅助材料实行招标比价采购的暂行规定》解读
(6)案例分析2:××股份有限公司制定《大宗物资采购工作制度》解读
3、比价采购审计相关规范解读
(1)中国内部审计协会发布实施的《内部审计实务指南第2号—物资采购审计》解读
(2)案例分析3:《××省采购比价审计指南》解读
4、比价采购审计案例分析
(1)案例分析4:××企业比价采购审计结果报告
(2)案例分析5:××企业比价采购审计结果报告
5.总结:内部审计人员等如何实施比价采购审计业务
三、固定资产投资项目(工程建设项目)审计
1.国内外固定资产投资项目(工程建设项目)审计的发展最新趋势介绍;2.固定资产投资项目审计的内容、要点、方法及要求;
3.固定资产投资项目招投标与工程合同审计;
4.基建识图及施工图预、决算审计,材料设备比价采购审计;
5.固定资产投资项目前期、施工及竣工审计;
6.建设项目财务与决算审计、固定资产更新改造项目审计;
7.审计风险评估、审计抽样、内控测评、分析性复核等现代审计方法的运用;审计技术与方法在审计关键环节中的运用;
8.查错纠弊审计中审计技巧的使用;
9.固定资产投资项目典型案例分析。
客户评价:
·林老师的讲座具有很强的实用性和可操作性,给了我们很大的启发,对我公司的内部审计工作起到了很大的指导作用!——华菱涟源钢铁集团审计部长梁伦腾
·林老师对准则和实务操作的深刻剖析,对我们的工作非常具有价值和参考意义!感谢此次培训,感谢主办方为我们请来了这么优秀的专家——电子信息产业集团审计部毛女士
·专家的理论非常独特,通过他的点通,让我有了更多的认识,审计最重要的是处理各方面的利益关系,专家的讲述给我的今后的工作带来了很大的帮助!——老百姓大药房全国管理机构审计部黄娟
·很实际,内容丰富,实用性强!——东信集团孙芳芳
·林老师丰富的理论知识与实践经验有机的配合令我佩服。谢谢主办方为我们提供了耳目一新的学习机会!——金智高科股份公司财务总监张珺
·思路很清晰,知识广,讲的很好!感谢林老师!——中联重科审计部江华
·林老师的观点很独特,讲课内容重点突出并充分反映了一些实际问题,与实践工作结合较紧,说服力很强!——山河智能财务部龙坤祥
·林老师专业知识丰富,把握住了审计中一些亟待解决的问题,对实际工作中采用的方法技巧以及暴露的问题进行了系统的梳理,通过通俗的语言传授给学员,让大家受益非浅。——新五丰股份有限公司审计部周科
·因势利导,有案例,有企划,剖析严谨,对专业知识和个人提升帮助特别大!——口味王槟榔有限公司审计部长候业华
·业务通熟,知识丰富,谈吐风趣,平易近人!非常好!让我这个做财务的开始对审计产生了兴趣!——嘉业地产顾问公司财务经理陈天舞
·老师知识全面,表述清晰、并且“圆滑”!——家家福集团财务总监吕荣霞
·专家理论知识丰富,授课结合实践,通俗易懂,本人非常满意!——五强集团监事汤开鸿
·非常好,清晰、明朗并重点突出,对我们有很大的提升!——湖南建设工程集团财务审计处荆琼
|